送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-03-24 17:10

你好;   你做 :借銀行存款貸主營業務收入;  應交稅費-應交增值稅-銷項稅 ;到時你進項稅抵扣就行了。       可以的  

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你好;? ?你做 :借銀行存款貸主營業務收入;? 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 ;到時你進項稅抵扣就行了。? ? ? ?可以的??
2022-03-24 17:10:20
你好 借;銀行存款,貸;其他應付款 借;其他應付款,貸;銀行存款
2020-05-18 21:06:09
如果計算當月需要交納增值稅的情況下,是要結轉增值稅的 借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費--未交增值稅 月末形成留抵稅額的情況,是不需要做結轉增值稅分錄的。
2018-07-10 16:00:53
1借待處理財產損益0.9+0.9/1*0.13=1.017 累計折舊0.1 貸固定資產1 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出0.117 2應交稅費應交增值稅進項稅額轉出 0.9*0.13=0.117 3借其他應收款0.5085 管理費用0.5085 貸待處理財產損益1.017
2022-04-17 21:32:36
同學你好 是什么進項專票呢 庫存商品?
2024-04-23 10:17:34
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