#提問#老師,我司是一般納稅人企業,現準備注銷,但是,之前有幾家客戶給對公賬戶上打了貨款不要發票了,我該怎么做無票收入的會計分錄處理?而且還有600多的進項稅額,怎么做會計分錄處理?做了無票收入抵消進項稅額嗎?

1121312822
于2022-03-24 16:23 發布 ??595次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
相關問題討論
你好;? ?你做 :借銀行存款貸主營業務收入;? 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 ;到時你進項稅抵扣就行了。? ? ? ?可以的??
2022-03-24 17:10:20
你好
借;銀行存款,貸;其他應付款
借;其他應付款,貸;銀行存款
2020-05-18 21:06:09
如果計算當月需要交納增值稅的情況下,是要結轉增值稅的
借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)
應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)
借:應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費--未交增值稅
月末形成留抵稅額的情況,是不需要做結轉增值稅分錄的。
2018-07-10 16:00:53
1借待處理財產損益0.9+0.9/1*0.13=1.017
累計折舊0.1
貸固定資產1
應交稅費應交增值稅進項稅額轉出0.117
2應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
0.9*0.13=0.117
3借其他應收款0.5085
管理費用0.5085
貸待處理財產損益1.017
2022-04-17 21:32:36
同學你好
是什么進項專票呢
庫存商品?
2024-04-23 10:17:34
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息










粵公網安備 44030502000945號


