送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-03-24 13:18

你好。學員,本期沖回暫估,然后按照發票重新錄入的

穩重的煎蛋 追問

2022-03-24 13:19

不太明白

冉老師 解答

2022-03-24 13:19

就是沖回去12月份那一筆憑證
然后本期按照發票確認的

穩重的煎蛋 追問

2022-03-24 13:30

老師您看這么做對嗎

冉老師 解答

2022-03-24 13:33

對的,學員,這個沒問題的

穩重的煎蛋 追問

2022-03-24 13:44

老師那暫估里面剩下得400 之后怎么弄 這不多沖了400

冉老師 解答

2022-03-24 13:45

這個是正常得,差額記在當期

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相關問題討論
你好。學員,本期沖回暫估,然后按照發票重新錄入的
2022-03-24 13:18:29
您好 請問紅字發票跟重開發票金額一樣嗎
2022-04-14 21:26:49
借庫存商品應交稅費,應交增值稅進項稅額貸,銀行存款。
2022-03-31 16:01:10
你好,差額可以放到預付賬款里面的。
2022-03-10 12:58:56
借;原材料 應交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目
2017-06-07 09:46:57
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