送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-04-05 15:50

老師 我做 內賬  直接 減成本   銀行扣款   我怎么 做 借  應交稅金  貸  應交稅金   行嗎

安安 追問

2017-04-05 15:51

借 應交稅金   貸 銀行存款

安安 追問

2017-04-05 15:58

怎么 計提  分錄 請教

宋生老師 解答

2017-04-05 15:43

您好!代表沒有繳納的稅金。比如你借現金 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅

宋生老師 解答

2017-04-05 15:53

您好!不行。你一樣要計提。不然報表不平。

宋生老師 解答

2017-04-05 16:01

您好!比如你借現金 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅

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您好!代表沒有繳納的稅金。比如你借現金 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
2017-04-05 15:43:48
你好; 比如 : 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 ? 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
2022-01-04 18:32:36
你好; 要結轉 。 全部結轉到未交增值稅去; 比如 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
2022-01-19 11:46:25
你好,當應交稅費-應交增值稅二級科目是貸方有期末余額的時候,就需要轉出未交增值稅。轉到應交稅費-未交增值稅貸方,代表需要繳納的增值稅。而預繳增值稅繳納的時候在借方,期末結轉在貸方沖抵應交稅費-未交增值稅。
2022-01-01 21:17:58
您好,只需要,借應交稅費未交增值稅20貸應交稅費應交增值稅(轉出多交增值稅)20
2022-02-10 10:13:09
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