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學堂用戶wmciya
于2022-08-23 11:12 發布 ??1582次瀏覽
王超老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2022-08-23 11:13
你好不需要啊,這個之前的賬務處理沒有說錯誤啊,不需要調整的
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現在免稅退稅,之前的應交稅金有余額需要調整嗎?
答: 你好 不需要啊,這個之前的賬務處理沒有說錯誤啊,不需要調整的
應交稅金有3分錢稅沒交咋調整
答: 你好,是多計提了,還是免征了?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我賬面上一個 應交稅金-銷項稅額賬面貸方余額=應交稅金-減免稅額+應交稅金-進項轉出, 現在稅務看到說是不是欠稅,解釋后讓我們調整一下,分錄怎么處理?
答: 你這個結轉到轉出未交增值稅然后再結轉到未交增值稅
老師早上好!前面的會計留有一項應交增值稅一未交稅金貸方余額8630,我交過稅都是借:應交增值稅一已交稅金,現在年終了,想把這個應交增值稅一未交稅金貸方余額調平,不知怎么調?我做借:應交稅金一未交稅金8630然后借:應交稅金一已交稅金-8630行嗎?
討論
17年把印花稅放在應交稅金那里,現在18年發現錯誤了,怎么調整
期末有留底進項,應交稅金余額在借方,報表上不能在應交稅金填列負數吧?應該調整在報表上哪個科目呢?
應交稅金_未交增值稅貸方有0.03的余額,怎么調平
老師您好請問,科目余額表應交稅費應交個稅借方余額0.01怎么調整
王超老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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