送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-03-24 11:53

1借應收票據11700
貸主營業務收入10000
應交稅費應交增值稅銷項稅1700

暖暖老師 解答

2022-03-24 11:54

2借銀行存款11700
貸應收票據11700

暖暖老師 解答

2022-03-24 11:54

3。借應收賬款11700
貸應收票據11700

暖暖老師 解答

2022-03-24 11:56

4貼現息是11700*0.05/30*(90-6-15)=1345.5
貼現凈額11700-1345.5=10354.5
借銀行存款10354.5
 財務費用1345.5
貸應收票據11700

施飯飯 追問

2022-03-24 12:00

老師  我有點不明白  那個貼現息

暖暖老師 解答

2022-03-24 12:19

這里是月利率,我換算為天得來啊

施飯飯 追問

2022-03-24 12:26

好的  我懂了老師

暖暖老師 解答

2022-03-24 12:29

如果滿意請給與五星好評

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1借應收票據11700 貸主營業務收入10000 應交稅費應交增值稅銷項稅1700
2022-03-24 11:53:58
借:應收票據11300 ? ? ? 貸:主營業務收入10000 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項1300 到期收款 借:銀行存款11413 ? ? ? 貸: 應收票據11300 ? ? ? ? ? ? ?財務費用113? ?11300*0.04*3/12
2022-03-27 09:02:31
同學你好 1 借,應收票據56500 貸,主營業務收入50000 貸,應交稅費 一應增一銷項6500 2 月末計提利息 借,應收票據56500*6%/12 貸,財務費用56500*6%/12 3到期收款 借,銀行存款56500加上56500*6%/12*6 貸,應收票據56500加上56500*6%/12*6 4;到期對方無力付款 借,應收賬款56500加上56500*6%/12*6 貸,應收票據56500加上56500*6%/12*6
2022-04-02 16:05:56
你好 銷售的時候,借:應收票據?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 計提利息,借:應收票據?,貸:財務費用 收到票據本息,存入銀行,借:銀行存款,貸:應收票據
2022-03-24 18:59:34
你好 (1)編制甲企業實現銷售收入時的會計分錄, 借:應收賬款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) (2) 若買方 2019年12月25 日支付貨款,編制收到貨款時的會計分錄。 借:銀行存款?,貸:應收賬款 (3) 若買方 2020年1月10日以一張面值 56500元,年利率為 6%期限4個月的商業承兌匯票抵償該到期無力支付的貨款,試編制該會計分錄 借:應收票據?,貸:應收賬款
2022-03-14 15:56:54
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