送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-03-23 22:20

您好,是真正業務沒問題

Aqing ~返利小菇[淘寶天貓返利] 追問

2022-03-23 22:24

是真的,都是收取一年的,有的半年的,屬于預收物業費!!那老師,我這個需要做未開票收入不?做多少合適么?

小林老師 解答

2022-03-23 22:56

您好,不是,按會計收入計算申報增值稅

Aqing ~返利小菇[淘寶天貓返利] 追問

2022-03-23 23:16

沒明白呢?老師?到底該咋么做呢?

小林老師 解答

2022-03-24 06:53

您好,借銀行存款,貸預收款項等,后期結轉收入,借預收款項,貸主營業務收入,應交稅費應交增值稅

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相關問題討論
您好,是真正業務沒問題
2022-03-23 22:20:49
你好!你們發票怎么開的?
2023-03-26 06:52:35
預收物業費確認收入時,應當做會計分錄應該是:預收賬款增加(借方),應收賬款增加(貸方)。確認應交銷項稅金的會計分錄應該為:應交稅金增加(借方),應付賬款增加(貸方)。 拓展知識:在會計處理中,應收賬款就是在總賬上應記入一筆資產,其內容是收款賬戶應收賬款金額,應交稅金是在總賬上記入應交稅金金額,用于記錄單位未繳納或余額累計超過了規定的屬期未交稅金,該項稅金必須由經審計機關核定后繳納給政府機關。
2023-02-21 09:39:42
對的,這個思路是正確的
2021-12-15 09:25:11
未收的不做分錄,收到,借銀行存款,貸預收賬款就可以
2023-12-14 09:02:22
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