
麻煩問一下物業公司去年6-12月份收取了23年的物業費+垃圾清運費+裝修保證金。房子是23年2月底交房開始算物業費。去年做的賬是預收賬款和其他應收款。今年怎么做賬?
答: 借預收賬款、其他應收款,貸主營業務收入。
麻煩問一下物業公司去年6-12月份收取了23年的物業費+垃圾清運費+裝修保證金。房子是23年2月底交房開始算物業費。去年做的賬是預收賬款和其他應收款。今年怎么做賬?
答: 借銀行存款,貸預收賬款 去年做這個,然后今年2月份開始借預收賬款 貸主營業務收入
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
您好,我們是物業公司,是酬金制的,也就是說年底有結余,結余部分給甲方,我們的甲方也是業主之一也需要付物業費那比方說,我們開具的物業費繳費單是200萬,結余150萬理論上是甲方把200萬給我們,然后我們把結余150萬打給他們但是現在甲方說太麻煩了,我把差額打給你,也就是說只打50萬給我們,50萬部分給她們開票那我們做賬怎么做,因為沒打給我們的200萬部分我們已經做了暫估,也就是說我前期做了200萬的應收暫估,現在他們最終打給我們50萬那我是把前期全部的200萬紅沖,然后做50萬的應收款開票么?
答: 您好 最好是把前面的200萬按照您說的來操作? 應收200 然后退150? 就是這個150您會有成本么










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