老師3月份我公司公賬上面就利息收入,支出的話就兩 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
報個稅,公司平時只是平時零星付一點,也不是全部人 問
你好,工資是發放后申報,平日可以零申報沒發放時 答
請問一下老師,這分錄對嗎 問
同學你好 分錄是正確的 答
老師?,我申報的所得稅預交表,提示的營業外收入,增 問
你好,減免得增值稅需要填寫到營業外收入那里,你營業外收入是0 答
老師我們去年工資都是有錢了再發,沒錢了就先拖欠 問
就那樣填報就行,據實填報 答

你好老師,21年12月做的暫估入庫,今年發票收不回來了,賬怎么處理?
答: 你返沖原來的暫估憑證,你是不是一開始 借庫存商品 貸,應付賬款-暫估,然后 借主營業務成本 貸庫存商品
老師,去年12月份底暫估了一筆費用,今天3月份發票回來了,但是發票的金額比暫估的金額小,怎么做賬務處理呢
答: 首先,根據《企業會計準則第39號——應付賬款》,我們可以將這筆費用劃歸到應付賬款中。賬務處理的具體步驟是: 1.在原暫估費用科目里憑發票增加應付賬款; 2.再以發票金額科目減少原暫估費用科目; 3.在應付賬款科目憑發票減少原暫估費用科目。 拓展知識:雖然發票金額與暫估金額不一致,但是應付賬款仍需要按原暫估金額來控制和記賬,如果暫估金額大于發票金額,需要在結賬時補上差額。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
12月做暫估入庫,暫估結轉。等明年2月份票回來了,怎么做賬。怎么結轉呀
答: 借應付帳款貸庫存商品 借庫存商品貸以前年度損益調整, 借庫存商品貸應付賬款,借以前年度損益調整貸庫存商品。




粵公網安備 44030502000945號



李霞老師 解答
2022-03-23 15:52