送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2022-03-23 13:54

你好 ,沒錯,你月末結轉的業務活動費費用就減去3000就行了

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相關問題討論
你好 ,沒錯,你月末結轉的業務活動費費用就減去3000就行了
2022-03-23 13:54:59
你好!你的記賬方法是正確的。員工聚餐或戶外活動費用記為“借:銷售費用-員工活動費”,宿舍的水電費用則記為“借:銷售費用-福利費”。這樣的分類有助于明確費用的性質和用途。
2024-10-30 11:07:16
同學你好 原分錄相反分錄紅沖
2022-05-13 11:56:48
你好,借生產成本貸制造費用。如果有完工的借庫存商品貸生產成本。
2022-04-20 10:05:45
1.沖銷以前年度的殘疾人保障金費用:由于以前年度多繳納了殘疾人保障金,首先需要沖銷這部分費用。這可以通過“管理費用-殘障金”科目進行。借:銀行存款 (紅字)貸:管理費用-殘障金 (紅字) 2.以前年度損益調整:由于涉及到的金額是以前年度的,因此需要使用“以前年度損益調整”科目來進行調整。這個科目用于對以前年度財務報表中存在的重大誤差或遺漏進行更正。借:以前年度損益調整貸:銀行存款 3.結轉利潤分配:最后,需要對“以前年度損益調整”科目進行結轉,將其轉入“利潤分配-未分配利潤”科目,以確保財務報表的平衡和一致性。借:以前年度損益調整貸:利潤分配-未分配利潤
2024-02-01 10:16:12
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