
你好,2022年有很多成本類的費用,收不回來發票了,我這個怎么結轉成本呢,直接結轉到以前年度損益嗎?
答: 會計是正常入賬結轉成本匯算清繳納稅調整。要是沒有回來發票就不用處理了,直接調整交稅就行。
老師老師 是直接把結轉成本的分錄做相反調整 涉及損益類的都用以前年度損益調整是嗎
答: 學員你好, 如果跨年的話,用以前年度損益調整。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
您好,老師2021.12月發票費用,在2022年1月報銷,要在12月暫估嗎?如果暫估,不正好,在紅沖,在重做,對2021年利潤有啥影響,多了會怎么調,少了會怎么調,用以前年度損益調整嗎。謝謝,那么我想直接做到1月可以嗎?
答: 這個可以不暫估的,可以直接1月確認費用的







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