送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-03-23 12:42

你好 ;那你就補做賬就行了。   補做一筆 街進行時60貸銀行存款60  

xxxxxxxx 追問

2022-03-23 12:44

應付賬款不應該是6060嗎?

meizi老師 解答

2022-03-23 12:47

 你好  ;  你原材料     價款是 6000  ; 你進項稅不是說你要單獨補做嗎    60是單獨的; 你含稅應付賬款總額是6060   

xxxxxxxx 追問

2022-03-23 12:49

你寫給我的沒有應付賬款6060啊,所以應付賬款還要怎么做才是6060?

meizi老師 解答

2022-03-23 12:55

 你好 ;    是因為你之前  就應該掛了科目了 。  所以我沒有給你寫; 我只是考慮給你做進項稅部分了 。 你原來應該做 借原材料  6000 貸應付賬款 6000 ; 現在做    借進項稅600貸應付賬款 600 ; 支付 :借應付賬款  貸銀行存款   

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相關問題討論
借,應交稅費60 應付賬款6000 貸,銀行存款6060
2022-04-15 11:54:30
你好 ;那你就補做賬就行了。? ?補做一筆 街進行時60貸銀行存款60??
2022-03-23 12:42:59
您好,進項稅額多余銷項稅額,形成留抵,可不做分錄
2021-11-06 22:53:35
同學,你好 1、結轉進項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅);貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)。 2、結轉銷項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額);貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)。 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額):借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅);貸:應交稅費—未交增值稅。 4、實際交納時,借:應交稅費—未交增值稅;貸:銀行存款。
2026-04-13 13:19:54
同學您好,不一定, 如進項10萬 >銷項3萬,不需記賬,如進項3萬 <銷項10萬,則應交7萬,轉出未交增值7萬即可1、計提時: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)7 貸:應交稅費-未交增值稅7 2、下月交納時: 借:應交稅費-未交增值稅7 貸:銀行存款7
2023-05-26 12:15:34
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