送心意

小小霞老師

職稱初級會計師

2022-03-22 11:06

你好,是什么科目用錯了呢

嘻嘻 追問

2022-03-22 11:25

支付用管理費用社會保險費,用成了應付職工薪酬社會保險費

小小霞老師 解答

2022-03-22 13:09

你好,可以不通過以前年度損益調整
借利潤分配-未分配利潤
貸應付職工薪酬-社會保險費

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相關問題討論
你好,是什么科目用錯了呢
2022-03-22 11:06:51
你好,摘要可以是:調整某某月份第多少號憑證
2022-04-15 16:12:12
您好,具體是什么憑證錯了呢
2022-02-17 12:58:16
對于醫療保險未計提的問題,可以在2022年四月份的期末,按照未計提的金額進行貸記,并在貸方科目中增加相應的其他應收款項。對于分錄科目貸記錯誤的情況,應按照貸記金額進行調整,在原貸方科目上進行借記,同時開設新的貸方科目,并做出新的貸記分錄。
2023-03-13 14:22:19
請問同學執行的什么會計準則
2022-05-12 22:21:47
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