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NAMANANA
于2022-03-22 10:39 發布 ??2308次瀏覽
曉寧老師
職稱: 初級會計師
2022-03-22 10:40
您好,不需要操作。發放的時候直接借記應付職工薪酬即可
NAMANANA 追問
2022-03-22 11:05
好的,老師,那再問一個問題,稅收滯納金,應該怎么記賬?
曉寧老師 解答
您好,借:營業外支出 貸:銀行存款
好的,謝謝老師
2022-03-22 11:11
不客氣,祝您工作順利
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老師,以前年度計提的職工薪酬,沒有發放,跨年度需要做處理嗎?
答: 您好,不需要操作。發放的時候直接借記應付職工薪酬即可
沖銷去年多計提應付職工薪酬怎么做分錄呀?借?借 應付職工薪酬 貸 以前年度損益?
答: 是的,就是那樣處理的哈
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
計提以前年度應付職工薪酬怎么做分錄
答: 你好,之前做了計提嗎?
24.7發現23年工資計提少了,我沒借以前年度損益,貸應付職工薪酬。借未分配利潤,貸以前年度。那么應付職工薪酬工資,和個稅申報工資還一致嗎
討論
請問發放職工薪酬時,最終合并的數值,與計提的數量是一致的嗎?發放薪酬合并的借貸是怎么表示的呢?
請問老師 計提應付職工薪酬是借方還是貸方來著?
如果上一年度我的應付職工薪酬未計提,但我的應付職工薪酬實際已支付,導致跨年度侯資產負債表上應付職工薪酬是負數,
計提年終獎必須計入應付職工薪酬--獎金嗎?計入應付職工薪酬--工資可以嗎
曉寧老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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NAMANANA 追問
2022-03-22 11:05
曉寧老師 解答
2022-03-22 11:05
NAMANANA 追問
2022-03-22 11:05
曉寧老師 解答
2022-03-22 11:11