送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-03-21 16:38

你好同學,按你第一種辦法填才是正規的。

霸氣的毛豆 追問

2022-03-21 16:46

在籌辦期,不作為虧損年度,那匯算清繳還要做,發生的籌辦費如何處理,匯算清繳咋填

李霞老師 解答

2022-03-21 16:49

你好。你好,那你有沒有開發票呢?

霸氣的毛豆 追問

2022-03-21 16:50

哎,不對。老師說賬載50.稅收0.納稅調增50

霸氣的毛豆 追問

2022-03-21 16:51

費用發票有的

李霞老師 解答

2022-03-21 16:51

你好同學,我想確定一個問題,你說是在籌建期,那截止到現在有沒有開發票呢?就是看有沒有確定收入呢?

霸氣的毛豆 追問

2022-03-21 16:52

第二種方法是填在其他行30,后面沒有具體說,我就不知道咋填了

霸氣的毛豆 追問

2022-03-21 16:53

我是說籌建期,無收入

李霞老師 解答

2022-03-21 16:54

你好同學,正常你的賬載是50,按照你稅收的話,應該是30所以需要調減20,而不是調增20。

霸氣的毛豆 追問

2022-03-21 16:56

記賬入了50,稅收只允許扣減30.不是要納稅調增20嗎

李霞老師 解答

2022-03-21 16:57

您好,您需要調減呀,因為你賬上是50,您稅收只需要讓你扣30,你需要調減的。

霸氣的毛豆 追問

2022-03-21 17:01

50本就是減掉的,再減20.,那不等于稅前減掉70嗎?老師

李霞老師 解答

2022-03-21 17:02

咱倆的表達意思可能不一樣,我,我明白你的意思啦,對你是你是要調整的,要調增20的。

李霞老師 解答

2022-03-21 17:02

可能我表達的意思沒表達清楚。

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相關問題討論
你好,調整的話是這么計算的。13173.16*40%
2022-03-10 10:55:04
扣除限額5000*60%=3000 1000000*0.005=5000納稅調增5000-3000=2000
2022-03-22 03:12:54
對的是的,需要調增的。
2022-03-16 11:20:16
是的對的,是這么做的
2024-03-25 13:40:49
您好 企業所得稅匯算清繳,納稅調整明細表中的業務招待費包含計入開發間接費的招待費
2022-05-17 14:27:22
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