送心意

玲老師

職稱會計師

2022-03-21 08:49

你好 借應付工資
貸其他應付款 個人社保
應交稅費個人所得稅

其他應付款 個人社保
應交稅費個人所得稅


貸銀行 

秀麗的便當 追問

2022-03-21 11:46

謝謝老師
然后,21年12月有個年終獎當時沒有計提,我的改賬,年終獎5000,要合并在當月工資里計提個稅嗎

玲老師 解答

2022-03-21 11:54

你好  可以合并也可以分開算個稅 

秀麗的便當 追問

2022-03-21 12:36

單獨計算的話,5000要交150的稅哇
合并的8000多是個多少稅率??

玲老師 解答

2022-03-21 12:37

你好  8000-5000)-社保和附加扣除  )*稅率

秀麗的便當 追問

2022-03-21 13:30

好的,謝謝老師

玲老師 解答

2022-03-21 13:35

 你好同學:
不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問!!

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計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2022-04-08 12:04:41
你好 借應付工資 貸其他應付款 個人社保 應交稅費個人所得稅 借 其他應付款 個人社保 應交稅費個人所得稅 貸銀行?
2022-03-21 08:49:18
你好;? 個稅 :借應付職工薪酬-工資 貸應交稅費-應交個人所得稅 ; 不會走其他應收款 掛賬的 ; 2.? 社保計提按照部門來計提:借管理費用 -社保等貸應付職工薪酬-社保?
2022-01-24 16:55:00
同學,你好 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
2020-06-27 11:06:32
1.分配工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:應付職工薪酬——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分+個人部分) 貸:庫存現金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
2017-11-13 15:33:06
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