送心意

曹老師在線

職稱中級會計師

2022-03-20 18:34

同學:您好。
根據實際使用期間進行攤銷,借:應付職工薪酬  貸:預付賬款。結轉時:
根據員工部門,進行結轉,如管理部門:借:管理費用, 貸:應付職工薪酬。
發票在匯算清繳之前要收到,發票未收到,不允許在匯算清繳時扣除。

溫暖的螞蟻 追問

2022-03-20 18:39

謝謝老師

溫暖的螞蟻 追問

2022-03-20 18:42

是計入:借  管理費用-福利費
                貸  應付職工薪酬-福利費
這樣嗎

曹老師在線 解答

2022-03-20 18:43

同學:您好,是這樣的。

溫暖的螞蟻 追問

2022-03-20 18:45

計入福利費收到發票,匯算清繳的時候,超出部分還是要調增的哦

曹老師在線 解答

2022-03-20 18:47

同學:您好,是的,福利費,工資的14%,超出部分調增。

溫暖的螞蟻 追問

2022-03-20 18:52

好的,謝謝老師

曹老師在線 解答

2022-03-20 18:53

同學:好的。祝您工作愉快。

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同學:您好。 根據實際使用期間進行攤銷,借:應付職工薪酬 貸:預付賬款。結轉時: 根據員工部門,進行結轉,如管理部門:借:管理費用, 貸:應付職工薪酬。 發票在匯算清繳之前要收到,發票未收到,不允許在匯算清繳時扣除。
2022-03-20 18:34:58
意思是收到發票了還是咋的?
2022-12-08 11:24:45
您好,借:預付 貸:銀行 借:管理費用等 貸:預付
2024-05-15 08:18:48
同學,你好,分錄沒有問題的。
2022-01-19 09:42:22
你好,這個租金從什么時間開始的?
2023-03-24 19:19:09
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