
老師,請問我們支付員工宿舍的租金,這個月支付的時候我們計入的預付賬款,但是這個月要開始攤銷,請問攤銷時的分錄怎么做,另外還未收到發票
答: 同學:您好。 根據實際使用期間進行攤銷,借:應付職工薪酬 貸:預付賬款。結轉時: 根據員工部門,進行結轉,如管理部門:借:管理費用, 貸:應付職工薪酬。 發票在匯算清繳之前要收到,發票未收到,不允許在匯算清繳時扣除。
未付的物業費及其攤銷是計入預付賬款還是應付賬款?分錄是什么?
答: 意思是收到發票了還是咋的?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好!我這兩筆分錄你幫我看看,我11月預付賬款3個月房租了。我是要第二個圖片就攤銷11月房租,你幫我看看,對啊!
答: 同學,你好,分錄沒有問題的。







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2022-03-20 18:39
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