
老師,請問如果去年第四季度的消費稅沒有做計提分錄,但是已經繳納了。如何在今年的賬務上做調整? 消費稅 我的做法是:借:以前年度損益調整,貸:應交稅費-應交消費稅及其附加;然后:借:以前年度損益調整,貸:利潤分配-未分配利潤 這樣對嗎?
答: 您好 這樣寫分錄正確的
銷售折讓,確認的 借以前年度損益100,應交稅費應交銷項稅16,貸,應收賬款116,請問這里要減少應交所得稅嗎,借應交稅費應交所得稅116*25=29 貸以前年度損益調整29
答: 你好,學員,這個是實務還是做題的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問跨年紅沖發票,直接做借:應收帳款(紅字)貸:工程結算(紅字)應交稅費-應交增值稅還是借:以前年度損益調整 貸:應收帳款 應交稅費-應交增值稅
答: 你好;? 你這個之前分錄怎么掛的; 是什么業務內容 ;??










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