送心意

樸老師

職稱會計師

2022-03-17 10:49

借方余額還是貸方余額

高興的小兔子 追問

2022-03-17 10:51

科目余額在貸方

高興的小兔子 追問

2022-03-17 10:51

當時是計提了但沒沖銷

樸老師 解答

2022-03-17 11:01

同學你好
那就沖減多計提的

高興的小兔子 追問

2022-03-17 11:02

老師,那憑證怎么做啊

樸老師 解答

2022-03-17 11:08

差額原分錄負數紅沖計提的

高興的小兔子 追問

2022-03-17 11:09

老師可以指導下分錄怎么做嗎

樸老師 解答

2022-03-17 11:17

同學你好
你計提的分錄咋做的

高興的小兔子 追問

2022-03-17 11:23

老師,上面圖片有分錄,標黃的3筆有問題?分錄怎么調?

樸老師 解答

2022-03-17 11:33

本來是其他應付款貸方

那你后面兩個應該是
借其他應付款
貸銀行存款
兩筆都是

高興的小兔子 追問

2022-03-17 11:34

那我銀行存款不是不平了嗎

樸老師 解答

2022-03-17 11:39

同學你好
你先把錯的紅沖了然后再做借其他應付款
貸銀行存款

上傳圖片 ?
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借方余額還是貸方余額
2022-03-17 10:49:58
是的,代扣代繳的社保公積金需要計提減值。代扣代繳的社保公積金在其他應付款的借方,需要計提相應的減值準備,以保證應付款的會計效果的準確性。
2023-03-27 10:36:19
因為應付職工薪酬---應付工資,是包含個人和公司間關于工資的一個往來。所以用應付職工工薪酬--應付工資。 一般來說,住房公積金和社保費,都是當月扣,月底時才做時,下個月才從個人的賬上扣除。這時做賬如何做。
2023-06-21 07:33:04
您好,您還需要借管理費用,貸其他應付款服務費
2022-03-30 23:40:06
你好,這個看你們單位自己了,你先繳納的后從工資里扣除用其他應收款, 如果你們先扣除個人的,然后后給人家繳納的用其他應付款
2022-04-21 14:06:18
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