送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2025-09-05 14:51

你好,你之前如何做的分錄?

宋生老師 解答

2025-09-05 14:55

你好,你現在借其他應付款,貸營業外收入或者沖減管理費用也行。

宋生老師 解答

2025-09-05 14:57

你好,是的,就是紅字沖減了。

奇異果 追問

2025-09-05 14:54

發放的時候是:借應付職工薪酬,貸其他應付款-個人社保/個人公積金,貸銀行存款

奇異果 追問

2025-09-05 14:57

沖減管理費用就是紅字嗎?

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相關問題討論
您好,法人支付的記入到其他應付款
2023-09-12 11:03:34
老師,您看下是這樣嗎?摘要寫什么呢?
2024-01-12 10:40:11
你好,你之前如何做的分錄?
2025-09-05 14:51:55
你好;? ?借方繳納多了。 下次就去工資補扣? ;? 貸方多了? 你們下次就去少扣工資即可? ? ?; 去看你每個月員工的情況分析來做?
2022-01-19 09:24:07
能不能直接把寫錯了的兩個科目調整 只調整差額
2024-05-07 17:16:21
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