送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2024-01-12 10:30

你好,同學
按照余額調整一筆
借管理費用
貸其他應付款,

這種情況一般是前提計提費用不足,本期補提就可以的

暢暢媽 追問

2024-01-12 10:40

老師,您看下是這樣嗎?摘要寫什么呢?

冉老師 解答

2024-01-12 10:41

補提社保公積金,這么寫

暢暢媽 追問

2024-01-12 10:55

老師,麻煩給看下平時計提、發放社保公積金工資的會計分錄對嗎。請看圖。

冉老師 解答

2024-01-12 10:56

你好,同學,老師看了沒問題的

暢暢媽 追問

2024-01-12 10:58

好的,非常感謝老師

冉老師 解答

2024-01-12 10:59

不客氣,同學,祝你生活愉快

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相關問題討論
您好,法人支付的記入到其他應付款
2023-09-12 11:03:34
老師,您看下是這樣嗎?摘要寫什么呢?
2024-01-12 10:40:11
你好,你之前如何做的分錄?
2025-09-05 14:51:55
你好;? ?借方繳納多了。 下次就去工資補扣? ;? 貸方多了? 你們下次就去少扣工資即可? ? ?; 去看你每個月員工的情況分析來做?
2022-01-19 09:24:07
能不能直接把寫錯了的兩個科目調整 只調整差額
2024-05-07 17:16:21
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