送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-03-16 20:54

您好
請問貨物出售了嗎

木木 追問

2022-03-16 20:59

已經出售了的

bamboo老師 解答

2022-03-16 21:00

借:銀行存款 1113
借:主營業務成本 -1000
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 113
那這樣寫分錄

木木 追問

2022-03-16 21:04

之前老師教我:借銀行存款1113,借庫存商品-1000,借應交稅費進項稅額-113。

木木 追問

2022-03-16 21:05

難道是錯誤

bamboo老師 解答

2022-03-16 21:06

您商品都出售了
現在沖減庫存商品 最終還是要沖減成本
而且這個返利能對應到哪些產品上么?

木木 追問

2022-03-16 21:06

那我前面都是那樣做的賬,咋弄

bamboo老師 解答

2022-03-16 21:08

前面的分錄再寫藍字 
然后寫我寫的分錄就好了

木木 追問

2022-03-16 21:14

再寫藍字銀行存款不就雙倍了

bamboo老師 解答

2022-03-16 21:16

銀行存款紅字   其他的藍字 對應寫

木木 追問

2022-03-16 21:17

是先這樣嗎:借銀行存款-1113,借庫存商品1000,借應交稅費進項稅額113。再寫你那個分錄

bamboo老師 解答

2022-03-16 21:18

是的 這樣處理就可以的

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相關問題討論
您好 請問貨物出售了嗎
2022-03-16 20:54:23
你好,這個要轉出的,學員
2022-09-15 14:30:22
你好,出口貿易收到進項票,可以正常抵扣,此進項稅額不需要做轉出處理啊?
2022-09-15 14:07:07
借應交稅費應交增值稅進項 貸應交稅費待認證
2024-01-08 17:05:40
您好,這個您哪里不清楚呢?
2023-07-16 07:45:29
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