老師,這個怎么申報,提示的9萬多開的是免稅發票填在 問
您好,9萬多免稅發票填在《增值稅減免稅申報明細表》的“免征增值稅項目銷售額”欄,金額為92786.57元。 2萬零稅率發票開錯必須紅字沖銷后重開免稅發票,不得僅向稅務機關說明而不更正發票。 沖銷原2萬零稅率發票的分錄如下: 借:應收賬款 -20000.00 貸:主營業務收入 -20000.00 四、重開2萬免稅發票的分錄如下: 借:應收賬款 20000.00 貸:主營業務收入 20000.00 答
老師,你看這個圖片,應付職工薪酬—職工工資,1.3月都 問
2月選擇什么科目了呢? 答
老師,請問2024年我們公司股東用無形資產入股作實 問
同學,你好 還可以用的 答
會計學堂里面我的關注如何取消掉,或者說我關注我 問
同學你好。我給你解答 答
運輸合同單價變更。第一條運輸價格變更1、乙方船 問
第一條 運輸價格及支付方式變更 乙方船舶卸空后開具稅率為 9% 的增值稅專用發票,甲方收到發票后 30 日內以現匯或銀行承兌方式支付運費,運費在主合同執行價格基礎上下調 0.1 元 / 噸。 乙方船舶裝妥后,甲方以銀行承兌方式預付 80% 運費,剩余費用按主合同約定結算,運費在主合同執行價格基礎上下調 0.3 元 / 噸。 乙方船舶裝妥后,甲方以現匯方式預付 80% 運費,剩余費用按主合同約定結算,運費在主合同執行價格基礎上下調 0.9 元 / 噸。 答

老師,我們公司是被掛靠的單位,去年一個項目六十幾萬票開了錢回了所有流程走完了甲方又說審計單位審計掉了兩萬多,讓我們給他們退了兩萬多塊錢,但是他們不給我們退這兩萬多的票,以工程質量問題為由退款,我這賬咋做,這樣有沒有風險
答: 同學你好 那就沖紅了哦
退稅,回來的錢,單位說經理已經給我們墊付了,讓我們交回單位,但是我一年就開了40000多,但是退稅總額可是達到80000多,那多余的錢才退我的稅,這錢應該給單位么?我是不是替他走賬了?
答: 你好同學,能詳細說一下您的業務嗎?單位經理說墊付了,那也不是回來的錢呀,您具體是什么意思?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
2018年我們做建筑工程掛靠的別人家企業,掛靠公司開出工程款專票1000萬元,開發票當月我們沒有給掛靠單位提供進項發票,這個公司就扣了我們120萬的稅金,當時這個公司是核定征收,我想問下老師,他這樣扣是否正確,我感覺是不是用1000萬*征收率(3%)就可以了,是不是多扣了我們90萬啊
答: 同學您好,核定征收是所得稅,您這還需要繳納增值稅的





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