送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-11 13:02

你好,你是在當月認證的嗎?

郭老師 解答

2022-03-11 13:03

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項。

15670503795 追問

2022-03-11 13:08

之前沒有入過賬,庫存商品那是不是也得寫分錄

郭老師 解答

2022-03-11 13:09

借庫存商品
應交稅費應交增值稅進項
貸銀行存款。

15670503795 追問

2022-03-11 13:30

怎么體現本月的留抵呢?

郭老師 解答

2022-03-11 13:30

轉出未交增值稅借方有余額表示留底
第一個分錄

15670503795 追問

2022-03-11 13:47

比如本月銷項是200,本月認證以前月份的進項是150,上期留底是80,這個完整的分錄是怎么做的?

郭老師 解答

2022-03-11 13:48

上期留底做不了,這個得看一下你上個月是怎么做的。

郭老師 解答

2022-03-11 13:49

即應交稅費應交增值稅銷項200
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅50
應交稅費應交增值稅進項150

15670503795 追問

2022-03-11 13:54

上個月沒做,這個月不是還有30的留底嗎

郭老師 解答

2022-03-11 13:56

你好,上一個月的銷項和進項分別是多少補上?

郭老師 解答

2022-03-11 13:56

如果你不做轉出的話,轉出未交增值稅,沒法再揭發,沒法體現這個留底80

15670503795 追問

2022-03-11 14:00

上月銷項40,進項120

15670503795 追問

2022-03-11 14:00

上月銷項40,進項120

郭老師 解答

2022-03-11 14:02

借應交稅費應交增值稅銷項40
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅80
應交稅費應交增值稅進項120

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相關問題討論
你好,你是在當月認證的嗎?
2022-03-11 13:02:53
是的,無法取得留抵退稅的哈
2022-04-08 15:48:35
是的,進項已經抵扣了,但是銷項沒有用完的金額。
2022-03-30 09:26:00
你別認證,做到應交稅費待認證。
2022-05-30 18:45:52
沒有規定不可以留抵的哈,據實做賬就是了
2023-03-04 09:21:40
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