送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2022-03-11 10:45

你好!可以的。操作上沒問題

逢考必過 追問

2022-03-11 10:50

我收到的稅金怎么做賬?沖銷管理費?

宋生老師 解答

2022-03-11 10:52

你好!你應該計入其他應付款。幫他代扣代繳個稅

逢考必過 追問

2022-03-11 10:57

借  應付賬款-兌現款  6000
    貸:主營業務收入  5825
         應交稅費-應交增值稅  175

逢考必過 追問

2022-03-11 10:57

我是這樣做的賬務處理

逢考必過 追問

2022-03-11 10:58

只收175元增值稅稅金

逢考必過 追問

2022-03-11 11:00

收回的175元,沖銷應付賬款-兌現款就行了吧?

宋生老師 解答

2022-03-11 11:09

你好!這個是屬于你們的收入是嗎

逢考必過 追問

2022-03-11 11:21

屬于我們的收入,

逢考必過 追問

2022-03-11 11:22

我們扣過管理費,稅金后再支付給車主

宋生老師 解答

2022-03-11 11:31

你好!你這個如果是收入,就不應該入應付賬款了。
而應該這個人開發票給你們做成本

逢考必過 追問

2022-03-11 11:40

借:主營業務成本-燃料 6000 貸:主營業務收入 5825 應交稅費-應交增值稅 175

逢考必過 追問

2022-03-11 11:41

車主給我們的有燃料費發票

宋生老師 解答

2022-03-11 11:41

你好!不是,是應收賬款。不是主營業務成本

逢考必過 追問

2022-03-11 11:41

分錄應該這樣做

逢考必過 追問

2022-03-11 11:42

不用應收賬款吧。我收了錢還要再付出去的

宋生老師 解答

2022-03-11 11:43

你好!借:應收賬款 6000 貸:主營業務收入 5825 應交稅費-應交增值稅 175

逢考必過 追問

2022-03-11 11:43

就是想知道175收了錢后咋做賬

宋生老師 解答

2022-03-11 11:48

你好!你做了上面這個分錄,然后交稅就好了

借應交稅費—應交增值稅 貸銀行存款

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相關問題討論
你好!可以的。操作上沒問題
2022-03-11 10:45:16
您好,首先說這是一種不合規的操作方法,有的企業有這樣操作的,就是用一些成本費用票來抵工資收入
2020-08-26 17:11:28
發票沒有備注支付企業代扣代繳的不需要
2020-03-23 16:23:06
同學你好,是不可以的;增值稅是按不含稅的金額交的;
2022-03-03 11:36:07
您好,全額記入成本費用,不用認證處理的。
2017-04-08 13:10:45
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