送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-03-03 11:36

同學你好,是不可以的;增值稅是按不含稅的金額交的;

September 追問

2022-03-03 11:38

那我要怎么交增值稅呢

立紅老師 解答

2022-03-03 11:44

同學你好,按收取的不含稅的收入計算增值稅交稅;

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相關問題討論
同學你好,是不可以的;增值稅是按不含稅的金額交的;
2022-03-03 11:36:07
?你好 ;? ? ? ? ? 你利潤 是 =收入 -銷售成本? ?- 稅金 部分來的; 如果你? ?不想抵扣; 你成本就增加 ; 就會沖利潤的??
2022-05-30 11:57:17
同學,你好 嗯嗯,是的
2023-02-12 19:36:10
你好,這種我建議你不要先計入成本,你可以先計入到費用里面,或者是先暫時不入賬,因為沒有收入的話不要確定成本的。
2022-06-01 10:38:56
當本月有收入并將待抵扣進項稅轉為進項稅時,不會導致本月沒有成本。 之前入賬的“主營業務成本 - 某某項目” X 已經記錄了成本。 待抵扣進項稅轉為進項稅只是增值稅的處理,不影響成本的核算。 在核算企業利潤時,之前確認的成本依然存在,并會在計算利潤時發揮作用。 例如,假設之前確認的成本發票金額為 1000 元(不含稅),進項稅額 130 元。 借:主營業務成本 - 某某項目 1000 應交稅金 - 應交增值稅(待抵扣進項) 130 貸:應付賬款 1130 本月有收入,進行增值稅處理: 借:應交稅金 - 進項稅 130 貸:應交稅金 - 應交增值稅(待抵扣進項) 130 在計算本月利潤時,之前確認的 1000 元成本會參與計算,從而影響利潤
2024-07-08 14:49:36
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