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star 鮮果時光
于2022-03-07 13:19 發布 ??1422次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2022-03-07 13:21
你好 對 先紅沖無票分錄 再按發票入賬 需要通過以前年度損益結轉
star 鮮果時光 追問
2022-03-07 13:25
借,以前年度損益調整-管理費用-300,貸,進項稅300。是這樣嗎?什么時候結轉未分配利潤
玲老師 解答
2022-03-07 13:32
你好 借以前年度損益 調整負數 借進項 借 以以前年度損益 調整所得稅貸應交稅費借 以前年度損益 調整貸未分配利潤
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去年無票去費用,今年收到專票,進項稅怎么入賬,需要通過以前年度損益結轉嗎
答: 你好? 對? 先紅沖無票分錄? 再按發票入賬??需要通過以前年度損益結轉
想問以前年度進項轉出,用以前年度損益調整和正常紅沖以前年度分錄哪種好?
答: 同學您好,一般是紅沖處理好些
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
以前年度進項稅額轉出,為什么是借以前年度損益調整 貸進項稅額轉出,是因為負債增加了嗎?
答: 是不是之前發票做了成本費用。
老師,2020年有張進項發票進項稅認證了,但這張發票沒做賬,現在可不可以用以前年度損益調整來做賬?
討論
跨年的發票 是成本票 涉及到 增值稅得問題 如果通過以前年度損益調整科目 調賬 這個增值稅得進項稅怎么處理
去年的增值稅進項稅額沒有做賬只做了不含稅部分,今年怎么補做,期初數應該怎么填寫,是不是要調整以前年度損益調整,具體分錄怎么做
以前年度損益科目有二級科目嗎?百度沒有看明白,進項稅少計,少沖減了預付。通過以前年度損益科目調整還是不太明白怎么做分錄
老師您好!以前會計對供應商用應收賬款核算,比如,付給供應商貨款是借:應收賬款貸:銀行存款;購進商品是借:庫存商品借:應交稅費_進項稅額貸:應收賬款請問,把供應商在應收賬款里核算對嗎?如果不對怎么調賬呢?公司從成立開始原來是會計就這么核算?如果調賬的話對稅無有影響嗎?涉及到去年的用以前年度損益調整嗎?謝謝!
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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star 鮮果時光 追問
2022-03-07 13:25
玲老師 解答
2022-03-07 13:32