送心意

玲老師

職稱會計師

2022-03-07 13:21

你好  對  先紅沖無票分錄  再按發票入賬  需要通過以前年度損益結轉

star 鮮果時光 追問

2022-03-07 13:25

借,以前年度損益調整-管理費用-300,貸,進項稅300。是這樣嗎?什么時候結轉未分配利潤

玲老師 解答

2022-03-07 13:32

你好  借以前年度損益 調整負數 


借進項 
借 以以前年度損益 調整所得稅
貸應交稅費
借 以前年度損益 調整
貸未分配利潤 

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好? 對? 先紅沖無票分錄? 再按發票入賬??需要通過以前年度損益結轉
2022-03-07 13:21:24
同學您好,一般是紅沖處理好些
2022-04-04 22:59:13
你好,你這個業務跨年嗎?
2022-05-20 11:51:16
是不是之前發票做了成本費用。
2022-01-11 08:57:56
你好,是的,你用到了以前年度損益調整就會要調整期初數。
2024-04-16 15:28:32
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...