老師您好!租房做為職工宿舍,年租金30000元,先預付15 問
同學你好 預付半年租金 借:預付賬款 15,000 貸:銀行存款 15,000 收到全額發票時 (福利費用,可以按月,按季度,按年) 借:管理費用-福利費 貸:預付賬款 答
麻煩圖片這個老師說下謝謝 問
同學你好,我給你解答 請稍等 答
老師幫忙看下退貨分錄一個是退回倉庫無拆封,一個 問
您好,破損的分錄不對,也要把借:主營業務成本? 貸:庫存商品的分錄紅沖 另外增值稅的科目不對,這是銷項稅 答
老師,公司基本戶和一般戶都是用的法人和我的身份 問
您好,公司基本戶和一般戶都是用的法人和我的身份證辦的,這個是什么意思,你是財務負責人,是吧 答
你好老師,個體工商戶沒有對公賬戶,可以通過個人名 問
不能,只能是個體戶開票的 答

我想問一下,收到成本票當月未付款,發票沒認證,可以不入賬嗎 ?老師 我現在成本票 沒認證 做的分錄是借 成本 應交稅費-進項稅 這種行嗎
答: 您好 計入應交稅費-待認證進項稅額科目
老師,請問企業收到進項發票是不是首先都入賬,做一筆借:原材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 應付賬款 然后本月認證多少就再 借:應交稅費 待認證進項稅額貸:應交稅費 應交增值稅 進項稅額貸:
答: 同學你好。首先 收到發票認證時是第一個分錄。如果是待認證狀態 應該把第一個分錄改成待認證進項稅額。下面分錄相反
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師上午好!供應商開錯發票,把原來發票紅沖重開,不含稅金額不變請問這樣入賬:方法一:借:應交稅費-應交增值稅-進項 130 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 130 方法二:紅沖原來入賬借:原材料 -1000 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 -130貸:應付賬款--供應商 -1130按新發票入賬借:原材料 1000 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 130貸:應付賬款--供應商 1130
答: 第二種做法是正確的









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