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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-03-25 12:35

您好你二號里面的最后一個憑證,不需要再做了。

金子 追問

2022-03-25 13:13

問題是待抵扣進項稅有了余額。沒沖掉

金子 追問

2022-03-25 13:17

進項稅轉(zhuǎn)出是次月發(fā)生的。
月末:
借:應交稅費—應交增值稅—進項稅  
貸:應交稅費—待抵扣進項稅
借:應交稅費—未交增值稅 
貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅

李霞老師 解答

2022-03-25 13:21

那你現(xiàn)在做這個憑證,你的代理扣進項稅額可能是沒有余額了,但是你的未交增值稅那里又有余額呀。

李霞老師 解答

2022-03-25 13:21

最終你的應交稅費這個組科目里,他的余額是還是那個數(shù)呀。

李霞老師 解答

2022-03-25 13:21

那你可以按照你做的憑證去結(jié)轉(zhuǎn)的,我只是跟你說一個比較簡單的辦法。

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應交稅費-應交增值稅-進項稅/銷項稅? 轉(zhuǎn)出未交增值稅 3個不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的 待抵扣進項稅,勾選抵扣時轉(zhuǎn)入應交稅費-應交增值稅-進項稅 根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-05-28 15:05:27
你好? 你好同學: 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2022-01-10 15:22:21
你好,學員,新年好 這樣是沒問題的,學員
2022-02-07 11:09:10
你好,這個待抵扣是輔導期納稅人。你當月認證了,當月稅務局不允許抵扣,需要比對通過之后才抵扣,才使用的。 你這個應該是待認證,你是沒有認證,做到應交稅費待認證里面是二級科目,待抵扣也是二級科目。你把這個所有的待抵扣改成待認證就可以了。
2025-01-03 08:32:49
是的,就是那樣子做的
2023-02-10 10:20:50
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