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愛聽歌的星星
于2017-03-23 10:13 發布 ??1066次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-03-23 10:24
可是金蝶里,年末報表自動轉為預付賬款,導致年末預付賬款太多,太多,不能總是掛著啊,我們公司每個月都付服務費20多萬,公司本身自己也是服務單位
鄒老師 解答
2017-03-23 10:14
你好,只能是掛賬在借方余額了
2017-03-23 10:25
你好,沒有發票只能是掛賬的
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把應付賬款服務費轉入應付賬款其他,會計分錄是借應付賬款–服務費100 貸應付賬款–其他100嗎,還是金額為負數呀
答: 你好 ; 你具體業務是什么。 這樣好判斷具體分錄怎么處理
高速ETC的欠款是應付賬款——應付費用還是應付賬款—應付服務費
答: 你好,這個記錄應付服務費。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
法人用個人卡付貨款,收到對方發票怎么做賬?開的發票是技術服務費,我目前收到票做的賬是:借“管理費用-服務費”,貸“應付賬款-xx公司”,這個應付賬款后面怎么核銷呢
答: ?借“應付賬款-xx公司 貸:其他應付款-老板
對方給我公司開的服務費發票,我公司對公付款怎么入賬
討論
問:每月先付款 年底收發票(普票)咨詢服務費 掛應收賬款還是應付帳款還是其他應收 其他應付
本月支付酒店軟件服務費2500尾款,7月已付2500,做了應付賬款,現在發票都已拿到怎么入賬啊?
之前做的暫估借庫存 貸應付賬款暫估 現在進來的是服務發票 怎么沖減啊 之前不該做庫存來 做錯了 這咋辦
之前做的暫估借庫存 貸應付賬款暫估 現在進來的是服務發票 怎么沖減啊
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 116199 個
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鄒老師 解答
2017-03-23 10:14
鄒老師 解答
2017-03-23 10:25