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聶向普
于2022-03-04 16:58 發布 ??657次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2022-03-04 16:58
借庫存商品 貸應付賬款暫估
聶向普 追問
2022-03-04 16:59
老師,是款已經支付了,原材料也收到了,但是沒有收到發票,這樣如何做賬務處理呢
東老師 解答
就是我說的這么做,等收到發票了再把暫估沖銷 按照發票做賬
2022-03-04 17:27
老師,是先付的款,借;預付賬款-貸,銀行存款,收到原料,借;原材料,貸應付賬款-暫估,是這樣處理的吧
2022-03-04 17:28
對,暫估和你最開始的付款沒啥關系的
2022-03-04 17:31
老師,我可以這樣理解,應付賬款-暫估,核算的是,原料已經到了,發票沒有到,是吧
2022-03-04 17:42
對的,把暫估沖銷了應付賬款咱姑也就沒了
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老師,暫估入庫做賬分錄
答: 借庫存商品 貸應付賬款暫估
老師好,請問暫估入庫與暫估結轉成本分錄怎么做?
答: 你好,借庫存商品,貸應付賬款。 借主營業務成本貸庫存商品。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,原材料暫估入庫,可以這么做分錄嗎
答: 您好, 暫估不需要體現進項稅額的
老師您好,暫估成本時借:主營業務成本 貸:應付賬款_暫估入庫收到發票時分錄怎么做?
討論
老師,請問暫估入庫怎么入賬做分錄呢?實務中需要的附件就是入庫單嗎?謝謝!
老師好,暫估入庫的分錄是啥
公司入賬。庫存商品暫估沒有發票怎么做分錄?
暫估入庫和暫估成本的會計分錄
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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2022-03-04 16:59
東老師 解答
2022-03-04 16:59
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2022-03-04 17:28
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