送心意

樸老師

職稱會計師

2023-07-11 10:46

借庫存商品
貸應付賬款暫估
這樣
結轉成本的時候
借主營業務成本
貸庫存商品
這樣

酷炫的橘子 追問

2023-07-11 10:46

請問下暫估成本,匯算清繳的時候已調增,暫估應付款實際不支付了,應付有余額怎么平呢

樸老師 解答

2023-07-11 10:53

同學你好

匯算清繳之前沒來發票嗎

酷炫的橘子 追問

2023-07-11 10:58

沒有發票     后來發現這個成本其實算是虛的     所以其實也不付款

樸老師 解答

2023-07-11 11:02

那你原分錄負數紅沖就可以了
然后匯算清繳調增

酷炫的橘子 追問

2023-07-11 11:06

沖紅后成本少了,同時納稅又調增,是不是重復算利潤納稅了啊

樸老師 解答

2023-07-11 11:13

同學你好
這個不算重復

酷炫的橘子 追問

2023-07-11 11:18

今年匯算清繳已經納稅調增了    相當于這部分暫估的成本已經交稅了       現在賬上把暫估的那個分錄紅沖后        那明年匯算清繳再做納稅調減嗎

樸老師 解答

2023-07-11 11:23

同學你好
這個可以的
有實際業務就可以

酷炫的橘子 追問

2023-07-11 11:26

像這種   暫估后實際又沒發生的    匯算清繳時正常應該怎么處理呢

樸老師 解答

2023-07-11 11:34

匯算清繳就是調增的哦

酷炫的橘子 追問

2023-07-11 11:44

實際有業務的是調增    實際沒有業務的呢

樸老師 解答

2023-07-11 11:48

沒有業務也得調增的呀

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相關問題討論
借庫存商品 貸應付賬款暫估 這樣 結轉成本的時候 借主營業務成本 貸庫存商品 這樣
2023-07-11 10:46:55
你好 暫估成本的會計分錄 借:庫存商品?,???貸:應付賬款-暫估 借:主營業務成本 ?,?貸:庫存商品 沖暫估成本的會計分錄 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 借:庫存商品 ??,貸:主營業務成本
2022-08-27 10:09:09
一般大家說的暫估入賬就是指的是原材料或庫存商品采購因為貨到發票未到的暫估入庫的情況。
2022-01-19 14:26:35
你好,借庫存商品,貸應付賬款。 借主營業務成本貸庫存商品。
2023-10-13 16:25:08
同學你好 是什么業務呢
2022-04-24 09:08:56
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