老師,出外貿出口企業,申報增值稅的時候要注意什么? 問
你好匯率選擇要對,按照fob形式申報 答
老師,請問在填寫工商年報中單位繳費基數和本期實 問
同學,你好 單位繳費基數指報告期內單位繳納社會保險費的工資總額,按繳費人員的應繳口徑計算 本期實際繳費金額指報告期內單位實際繳納的社會保險費總額,包含單位和個人繳納部分。 答
老師您好,請問在個稅APP里企業辦稅權限里重置申報 問
同學,你好 沒有變化,就是密碼變了 答
老師,第一季度企業所得稅報表里面職工薪酬已計入 問
您好,是的,就是您說的這樣的 答
老師你好,在一次做固定資產減少時,減了實收資本,在 問
這是科目用錯了,固定資產減少不能沖減實收資本,必須調回來。 1. 先把錯賬沖掉 把你之前誤入實收資本的分錄原路沖回: 借:固定資產清理 / 營業外支出(紅字) 貸:實收資本(紅字) 2. 再做正確的固定資產處置分錄 借:固定資產清理 借:累計折舊 貸:固定資產 然后結轉損益: 借:資產處置收益 / 營業外支出 貸:固定資產清理 3. 結果 調整后實收資本恢復正確金額,資產負債表實收資本 = 注冊資金,報表就平了。 答

我司幫別人代銷商品,錢先我公司收了,再把錢給別人。商品是他們自己的,這怎么做分錄
答: 你好! 收錢 借銀行存款 貸應付賬款 轉回 借應付賬款 貸銀行存款
小規模代銷公司受托代銷商品,分錄怎么做
答: (1)收到代銷商品時: 借:受托代銷商品 貸:受托代銷商品款 (2)實際銷售時: 借:銀行存款 貸:應付賬款 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 借:受托代銷商品款 貸:受托代銷商品 (3)歸還甲企業貨款并扣收手續費時: 借:應付賬款 貸:銀行存款 主營業務收入
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
銷售商品代墊的運輸費用會計分錄代墊的已銷商品運雜費會計分錄
答: 借:應收賬款或其他應收款 貸:銀行存款





粵公網安備 44030502000945號



美化? 追問
2022-03-03 20:25
蔣飛老師 解答
2022-03-03 20:40
美化? 追問
2022-03-03 20:54
蔣飛老師 解答
2022-03-03 21:04
美化? 追問
2022-03-03 21:41
蔣飛老師 解答
2022-03-03 21:55