
請教老師我在去年11月少做了一筆負數業務導致增值稅表的收入和銷項稅額與實際不符。然后現在我是通過以前年度損益調整的。那我現在還需要修改去年11月的增值稅和財務報表嗎?我需要在今年的年報中提現出來這筆損益調整嗎?
答: 需需要體現出來,需要在里面體現出來。
跨年的發票 是成本票 涉及到 增值稅得問題 如果通過以前年度損益調整科目 調賬 這個增值稅得進項稅怎么處理
答: 借以前年度損益調整,進項稅額 貸應付賬款,借未分配利潤 貸以前年度損益調整
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,老師,報表因為以前年度損益調整勾稽關系不平,這樣是允許的嗎?
答: 您好,這個是允許的









粵公網安備 44030502000945號



李霞老師 解答
2022-03-03 16:33
青青0428 追問
2022-03-03 16:41
李霞老師 解答
2022-03-03 16:52