我想問下。上年9月份9%稅率開成6稅率了,現在二月份跨月已沖紅6稅率那張票,重開成9%票。現在增值稅申報的時候第一欄按適用稅率計稅銷售額顯示的是負數,該負數數字正好是因開錯少交的3%的稅。現在應該怎么申報。相當于我們要補交9錯開成6的那部分稅。但是負數標黃提交不了,我去柜臺這樣提交可不可行。他們會通過負數的表嗎。或者是其他什么辦法。因為稅率不一樣,價稅合計又一樣,銷售額又不同。搞不懂了。我如果按493.34這個稅倒算9%稅率的銷售額就五千多了。和實際開票又不符。怎么搞啊
櫻花
于2022-03-03 11:45 發布 ??2532次瀏覽


- 送心意
小默老師
職稱: 中級會計師,高級會計師
2022-03-03 12:25
你好,同學,紅沖6%,開具9%這是正確操作,電子稅務局無法正常申報,去稅務大廳辦理
相關問題討論
這里填寫的是不含稅的銷售額。
2024-06-24 09:57:24
你好,同學,紅沖6%,開具9%這是正確操作,電子稅務局無法正常申報,去稅務大廳辦理
2022-03-03 12:25:42
你好!你有什么問題呢,你能把表格截圖來看下嗎
2024-02-23 17:00:04
你好; 寫不含稅金額 ;專票的銷售額是不含稅金額??
2022-02-09 10:02:28
學員,上季度的增值稅減免申報表需要填寫第一節“增值稅減免類型”,第二節“不含稅金額”,第三節“稅額”和第四節“價稅合計”。你的不含稅金額是2372099.05,稅額為23720.95,價稅合計2395820,請在相應的位置填寫上述數據。另外,請確保選擇的減免類型真實有效,只有符合增值稅減免條件的企業才能夠申報增值稅減免。
拓展知識:增值稅減免是指政府對企業實施減稅政策,減免企業的增值稅。企業申報增值稅減免時應當出具有效的減免憑證,合法有效的增值稅減免手續是申報增值稅減免的前提條件。
2023-03-14 19:20:08
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2022-03-03 13:16
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2022-03-03 13:17
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2022-03-03 13:36