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欣欣子
于2022-03-03 10:22 發布 ??314次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-03-03 10:28
你好,這個是給你們退的錢嗎?
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想問下收到對方開的差價發票會計分錄要怎樣做[調皮]我們不需在付款的沖減商品成本?
答: 你好,這個是給你們退的錢嗎?
想問下收到對方開的差價發票會計分錄要怎樣做[調皮]我們不需在付款的。沖減商品成本?實際沒退款,開票補差價
答: 你好!是的,是沖減成本。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
提問:對方開票走折讓,我們沖減成本,會計分錄怎么做呢?
答: 同學 你好 做一份跟收到藍字發票相同的紅字分錄 金額根據紅字發票 或者你寫一下你收到藍字發票的分錄 告訴我紅字發票的金額 我幫你寫分錄
我想問一下對方給我們銷售折讓 我們收到紅沖發票應該怎么做賬 我們不用采購成本 直接是庫存商品 是不是相反分錄紅沖一下 那我跨年了怎么弄 庫存商品的那個明細就變成負數了 但是這是去年的不用調整損益嗎?
討論
司是貿易公司來的,采購的商品價格調減造成的金額差異,我應如何做會計分錄?上月入賬是,借:庫存商品:24000,貸:應付賬款:24000,銷售時已結轉成本了,但這個月,采購說不能按上月的價格結貨款對供應商,要調整單價,實需付供應商貨款是20000元,那么產生的4000元差額,我應如何做會計分錄?
老師,我這邊有一個供應商,有一批商品,他在2022年開的發票,現在2025年了,問我們紅沖了沒。說現在要有紅沖作廢掉。要換另一家公司開回這張發票一樣商品的發票給到我們公司。但22年的發票,我們早就按正常業務做成本結轉了。我想問下,對方這樣子操作。對我公司有影響嗎?? (小企業會計準則)
我想問一下對方給我們銷售折讓 我們收到紅沖發票應該怎么做賬 我們不用采購成本 直接是庫存商品 是不是相反分錄紅沖一下 借應付賬款貸庫存商品貸應交稅費應交增值稅進項稅額 那我跨年了怎么弄 庫存商品的那個明細就變成負數了
老師,請問下我們之前支付的貨款以為對方不給發票了,我在12月已經確認收到庫存商品了,這個月他們又給我們開發票了,怎么做回分錄?之前確認收到庫存商品分錄是借庫存商品,貸預付賬款
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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