
增值稅加計抵扣我們的服務收入未到銷售額的百分之50,請問加計抵扣申報表怎么填數據?加計扣除是按月還是按年
答: 你好不不符合要求的,填寫不了,不能享受這個政策的。
應交增值稅科目余額與申報留抵余額不一致,補增值稅的那個申報表調增了銷售額,賬需要調銷項嗎?
答: 你好;? 不一致的話 ;? 你調整銷項稅? 不行的; 你直接去看下留抵進項稅 和未交增值稅借方差異金額多少?? ?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
增值稅納稅申報表中,銷項稅額為50700,進項稅額為19500,應抵扣稅額為19573.28,73.28為抵扣的旅客運輸服務,申報表中17到24欄該怎么寫?
答: 您好,73.28要填在表二本期進項稅額明細的第8b欄“其他”和第10欄“本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證”這兩個欄次,金額和稅額要分開填寫,填寫在這兩個欄次后,進項稅額合計就包括了73.28,主表里就會自動扣減掉73.28.
老師,一般納稅人企業,2季度應稅貨物銷售額23641.69,認證申報抵扣進項金額35398.23,進項稅額-銷項稅額=1528.35,麻煩看下增值稅申報表填寫的對嗎?
?請問下增值稅申報表 減免稅申報明細表中免稅項目 第二列“免稅銷售額扣除項目實際發生額”怎么理解。免稅銷售額扣除項目都有啥?
請問下增值稅申報表 減免稅申報明細表中免稅項目 第二列“免稅銷售額扣除項目實際發生額”怎么理解。免稅銷售額扣除項目都有啥?
請問下增值稅申報表 減免稅申報明細表中免稅項目 第二列“免稅銷售額扣除項目實際發生額”怎么理解。免稅銷售額扣除項目都有啥?






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