
老師,我們買了一臺固定資產200萬,我如果不選擇一次性稅前扣除,分錄是采購當月:借:固定資產貸:銀行存款/應付賬款次月計提折舊借:管理費用--折舊費貸:累計折舊那如果我選擇一次性稅前扣除當月:借:固定資產貸:銀行存款/應付賬款借:管理費用貸:固定資產次月計提借:管理費用--折舊費貸:累計折舊這樣嗎?
答: 你好,就是這個固定資產,不管你是不是一次性成就賬上都是按照第一種這么做的
固定資產買入時,借:固定資產,貸:銀行存款,次月折舊時,借:管理費用-累計折舊,貸:累計折舊,是這樣操作嗎?
答: 你好 是的,你的分錄是正確的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
上月公司采購了幾臺電腦,總計金額:13060元,借:固定資產——電腦13060 貸:銀行存款13060 分36個月攤銷:13060/36=362.7777777777777本月分錄如下:借:管理費用——折舊費舊 貸:累計折舊請問老師是這樣寫的嗎?但攤完36個月后還存在小數點的問題,這里的小數點確認到幾位數? 362.77或寫362.78都會存在小數點與總數有差異?這塊如何處理?
答: 學員你好,小數點差異最后一個月調整,分錄沒有問題
老師你好!購進固定資產 借:固定資產-電腦 12000 借:銀行存款 12000 計提折舊 借:管理費用-辦公費 貸:累計折舊 折舊完了,這個借方的固定資產怎么處理呢?做什么分錄?
購監控設備,第一張憑證借固定資產/監控設備87000,貸銀行存款87000,第二張憑證計提折舊5年殘值3%,借管理費用/累計折舊1406.5,貸累計折舊/監控設備1406.5,這樣對嗎?
老師 固定資產購入分錄 借:固定資產 1 貸:銀行存款1 ,計提折舊的時候想留點殘值分錄 借:管理費用0.9 貸累計折舊0.9 ,然后 固定資產的余額還是1 我想知道殘值是應該怎么做分錄呢?










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