1、雙方對已完成運輸到廠的**運費進行開票結算:雙 問
滯箱費違約扣款按銷售折讓處理, 開6% 紅字發票沖減運費收入及對應銷項稅即可。 答
老師您好,工會經費一直都按申報工資薪金總額申報 問
不能的,發工資就要申報工會經費 答
老師就是公司一個月營業額是2千多萬,季度6千萬含 問
你好,不盈利不現實根據業績的話 答
老師,公司現在提成加了10%,社保員工自己付費,我每月 問
你好,個人工資包括個人承擔社保部分 答
老師3月份我公司公賬上面就利息收入,支出的話就兩 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

老師,我們是一家制造業企業一邊建設一邊生產,當月發生的電費一部分是施工項目用電,一部分是生產用電,當月電費發票沒有來,我該怎么記賬呢,借:制造費用,應收帳款貸銀行存款?來了發票再怎么的記賬呢?
答: 你好,發票還沒收到的時候,可以暫估入賬,來了之后紅沖分攤確認
老師,我們是一家制造業企業一邊建設一邊生產,當月發生的電費一部分是施工項目用電,一部分是生產用電,當月電費發票沒有來,我該怎么記賬呢,借:制造費用,應收帳款貸銀行存款?來了發票再怎么的記賬呢?
答: 你好,學員,來了發票沖回去之前的,重新按照發票記賬
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師 去年沒有發票 我暫估入庫 借:制造費用 貸:銀行存款 今年發票到了 我應該怎么做賬呢?
答: 同學,你好 紅字沖之前的分錄,按照發票重新做







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Katherine 追問
2022-02-27 12:33
冉老師 解答
2022-02-27 12:34
Katherine 追問
2022-02-27 12:41
冉老師 解答
2022-02-27 12:42