老師 當月做了無票收入 次月又開具了發票 次月有 問
您好,次月你把當月的無票收入減去上月申報的無票收入,按差額來申報 答
老師請問物業行業出新規預收的物業費也要先交增 問
2026 年起新規明確,預收物業費需在納稅義務時點全額申報增值稅,不再分期 答
領導直接給我幾張發票說對私發票我該怎么做賬。 問
同學,你好 你問領導,是要報銷嗎?還是什么? 答
老師,個體戶核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個 問
同學,你好 借:管理費用-增值稅 3000 管理費用-個人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務報酬和特許 問
同學,你好 勞務報酬和特許權使用費在匯算清繳時被要求補充退稅證明,通常是因為稅務系統識別到相關收入存在退稅申請,但預扣預繳環節的稅款數據與實際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實退稅合理性。 答

沒有收到供應商發票,當月做暫估入庫,次月沖會暫估入庫,結轉上月成本?
答: 實際收到貨物當月就可以暫估入賬的
你好 我公司購入瓷磚7平米的 考慮損耗供應商給發貨13平米的,開具的發票和合同都是按7平米計算的付款也是7平米的。我們銷售出去是13平米。這種情況可以嗎?怎樣結轉成本呢?
答: 您是按13平確認收入,沒有開發票的那個按無票收入。也是正常結轉13平的成本。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,材料到貨,供應商沒開發票,是不是要暫估入帳,當時也結轉成本了,現在收到了供應商開的發票怎么做
答: 你好 材料到貨,供應商沒開發票,是要暫估入帳的 現在收到了供應商開的發票 根據發票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:原材料 根據發票入賬 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目






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雨下櫻花 追問
2022-02-24 12:32
辜老師 解答
2022-02-24 13:36