老師你好,我有一筆用于個人消費專票,當初我可能做 問
你好,作進項稅額轉出,計入相應的費用 答
Fenny老師,想咨詢您個問題。 問
你好,在的,同學有什么問題呀。 答
請問老師,是不是選第1種?我們公司注冊資本1000萬,已 問
是的,就是選擇第1個就行 答
發票上公司購進了一輛車怎么入賬 問
你好 借:固定資產 貸:應付賬款/銀行存款 答
老師,公司有個員工2026年1月2月在我們公司上班試 問
可以的,試用期可以那樣做 答

老師我是建筑行業,工人工資可以進入成本嗎? 我之前的會計分錄是借:管理費用,貸:應付職工薪酬 如果可以記入成本,我怎么做會計分錄?
答: 您好!可以的。借工程施工—合同成本—人工費 貸應付職工薪酬
管理人員伙食費 直接借:管理費用-福利費 貸:銀行存款/現金可以嗎?還是必須通過應付職工薪酬過渡?借:管理費用-伙食費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款/現金?
答: 不可以的,必須應付職工薪酬,因為應付職工薪酬他核算的內容包含福利費。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
管理費用-生育醫療(單位) 619.95管理費用-養老(公司) 1,012.16 管理費用-失業(公司) 31.63 管理費用-工傷(公司) 25.30 管理費用-公積金(單位)121.00 應付職工薪酬-應付社會保險費 1,689.04 應付職工薪酬-應付公積金 121.00這樣寫,對嗎
答: 你好,您這個是計提嗎
工會經費分錄,計提:借管理費用200,貸應付職工薪酬-工會經費200,支付,借應付職工薪酬200,貸銀行存款200,退還:借銀行存款200,借管理費用200(紅字)?
工會經費分錄,計提:借管理費用200,貸應付職工薪酬-工會經費200,支付,借應付職工薪酬200,貸銀行存款200,退還:借銀行存款200,借管理費用200(紅字)?
老師,你好!請問過年開門紅包是記管理費嗎?借:管理費用-福利費用貸:應付職工薪酬-職工福利費用借:應付職工薪酬-職工福利費用貸:銀行存款這樣嗎?








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2022-02-23 09:11
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