送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2022-02-22 17:15

借;銀行存款 8000
借;其他應收款 2000、
貸;主營業務收入 
貸;應交稅費-應交增值稅

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借;銀行存款 8000 借;其他應收款 2000、 貸;主營業務收入 貸;應交稅費-應交增值稅
2022-02-22 17:15:38
您好 借:管理費用 貸:預付賬款 銀行存款
2019-12-30 10:05:30
11月暫估物業費,借:管理費用-物業費,貸:銀行存款,然后收到發票后,紅沖暫估:借:管理費用-物業費(負數),貸:其他應收款(負數),然后根據發票做賬入費用,借:管理費用-物業費(正數),貸:其他應收款(正數)
2018-12-19 10:19:18
你好,充值的時候 借 預付賬款 貸 銀行存款 開發票 借 管理費用 貸預付賬款
2020-08-27 09:58:31
你好,12月份借管理費用貸銀行存款。
2022-01-11 14:19:49
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