

老師,你好,如交物業費10000元,銀行付款,8000能開發票,剩余的2000元是押金,只能開具押金條,我該如何做賬?
答: 借;銀行存款 8000 借;其他應收款 2000、 貸;主營業務收入 貸;應交稅費-應交增值稅
上個月水電物業費當時沒收到票記預付款,這個月收到發票,但是發票把水電物業全開到物業服務費里了。我要怎么做賬
答: 您好 借:管理費用 貸:預付賬款 銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,你好。我們物業是先充值水費,后開發票。。這個應該怎么做賬呢?
答: 你好,充值的時候 借 預付賬款 貸 銀行存款 開發票 借 管理費用 貸預付賬款







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