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bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-02-21 09:45

您好
采用的暫估的方式去估成本,請問分錄怎么寫的 款項支付了嗎

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您好 采用的暫估的方式去估成本,請問分錄怎么寫的 款項支付了嗎
2022-02-21 09:45:06
跨年不能作廢,只能沖紅。 按沖銷收入做“利潤分配-未分配利潤”科目 1、紅字發票 借:應收賬款 退票的不含稅數負數 貸:以前年度損益調整 退票的不含稅數負數 應交稅金-應交增值稅-銷項稅額 負數 2、沖回12月份結轉成本 借:庫存商品 貸:以前年度損益調整 3、結轉未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 (余額)
2020-06-02 11:25:30
你好,當時的分錄是怎么做的?
2022-03-24 17:07:58
您好,要的,這個要通過以前年度損益的
2026-02-13 20:25:25
你好,正規的應該是紅沖之前的,然后再做發票的,紅沖的時候用以前年度損益調整來。
2022-12-16 16:10:23
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