老師代賬的一個單位開了一張免稅發票,應該是開錯 問
您好,您把這張發票拍我看下 答
老師25年度所得稅和26年第一季度都報稅了,為什么 問
先做25年的匯算清繳,看彌補虧損表是否是虧損? 答
公司送化妝品給客戶,記業務招待費有風險嗎? 問
同學,你好 是可以的 答
老師,下午好,請問銷售費用-服務費有80多去年沒開票 問
你好,金額不大,直接買納稅調增就可以啦 答
申報學生的伙食費免征增值稅,對吧?增值稅申報表里 問
不對,不能選學歷教育服務這個代碼,填法也錯誤。 一、正確代碼選擇 學生伙食費屬于學校食堂提供的餐飲服務,對應免稅代碼: 0001092304 | SXA031900792 符合條件的學校食堂餐飲服務免征增值稅 (不是學歷教育服務的代碼 0001101402) 二、正確填報方法 免稅性質代碼及名稱:選 0001092304 符合條件的學校食堂餐飲服務免征增值稅 免征增值稅項目銷售額(第 1 列):填伙食費全額 366135.00 免稅銷售額扣除項目本期實際扣除金額(第 2 列):填 0.00 扣除后免稅銷售額(第 3 列):自動帶出 366135.00 免稅銷售額對應的進項稅額(第 4 列):填伙食費對應的進項稅額(無法劃分的按比例轉出) 免稅額(第 5 列):按適用稅率(6%)計算:366135×6%=21968.10 答

對方供應商我方有部分預付款項掛賬,因特殊原因對方以停供,現有三方協議我放需付對方模具分攤費,金額正好相等。現對方供應商不愿開票,有什么辦法能在對方不開票的情況下平賬?
答: 你好,這個模具之前做了哪個款項的?
你好,老師我可以問一個問題嗎?就是那個提前預付款3萬但是不是一筆付過來的,而在6月供應商還欠22470元7月貨款發生4857.6元那么我們老板在7.13收到一筆預付1萬元,那么我如果要在賬單顯示已經收到了,3萬元,我應該要怎么做我昨天做了出來老板說不對
答: 你好,實際只收到了1萬元么,只有7.13日到賬1萬元
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,請問我們前天給供應商匯的預付款,我們匯款時寫的備注是采購款,因為某種原因要退回來,對方給我們退回的時候,他們在匯款備注里面應該寫什么?
答: 你好,可以就是備注為:貨款?





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