
請問我們找供應商購買了10萬的材料是不含稅的!!然后我們需要他開發票給我們抵扣!!他們要求我補給他們11點的稅!!請問這個和我們自己交稅那個劃算?。
答: 你們可以抵扣13%,交補11%還是劃算
你好,我想請問,別人掛靠我們單位,我們給代開發票260萬(9%),他們在當地預交了2個點的稅,然后給了我們132萬的發票(13%),那我們收他應該補繳的稅怎么算
答: 您好,如果從您的描述來看,假設是不含稅金額時,計算補的增值稅=260*(9%-2%)-132*13%。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我有一個問題,我們是掛靠公司,然后把項目全部分包出去了,上周我們給業主開了10萬,9個點的專票,現在我們要求材料商給我們提供13個點的專票,然后我們成本發票只收92%,那他應該開好多呢
答: 他們扣你幾個點的稅和管理費呢?你是掛靠方,你們給被掛靠方開發票的




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會計學堂 追問
2022-02-14 11:46
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