
老師,我們虛開發票金額收回怎么記賬.借,其他應收款.貸,什么?
答: 同學你好,借:其他應收款 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配—未分配利潤
師,我想問下,我們公司之前的賬是代理記賬做的,然后老板轉錢出去付貨款了,票也是有開進來的,代理記賬就根據發票和公賬上的付款做賬,也沒管這筆錢到底付了沒有!然后導致賬上其他應收款,和應付賬款掛了很多,稅務問到這個問題了,然后我這么解釋,稅務說這不是虛開發票嗎?這種算虛開嗎
答: 同學你好 不屬于。就說會計記串了,調整好后再給您匯報。 另外以后要通過公戶付款。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們之前同事做的分錄,說是工廠食堂購買蔬菜等食品的,已經付了錢,但是還沒有開發票過來,所以做這樣的分錄,那發票過來了,又怎么沖其他應收款呢
答: 借:管理費用-福利費 貸:其他應收款








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優雅的柚子 追問
2022-02-11 19:55
賀漢賓老師 解答
2022-02-11 20:02
優雅的柚子 追問
2022-02-11 20:08
賀漢賓老師 解答
2022-02-11 21:04