送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-02-10 21:03

您好
借:主營業務成本
貸:庫存商品

YUE 追問

2022-02-10 21:08

如果是去年6月份暫估入庫,然后賣出去,今年1月份才收到的發票,暫估怎么紅沖,分錄怎么寫

bamboo老師 解答

2022-02-10 21:08

請問您暫估的時候分錄怎么寫的

YUE 追問

2022-02-10 21:08

借庫存商品,貸應付賬款

bamboo老師 解答

2022-02-10 21:09

請問暫估的金額跟發票金額一致嗎
以及對應結轉主營業務成本了嗎

YUE 追問

2022-02-10 21:10

結轉了,不一致

bamboo老師 解答

2022-02-10 21:13

暫估紅沖
借 庫存商品, 借方紅字
貸應付賬款 貸方紅字
借:以前年度損益調整 借方紅字
貸:庫存商品 貸方紅字
根據發票
借:庫存商品
貸:應付賬款
借:以前年度損益調整 
貸:庫存商品

YUE 追問

2022-02-10 21:15

以前年度損益調整是差額嗎

bamboo老師 解答

2022-02-10 21:15

以前年度損益調整是暫估跟發票的金額

不是差額
我是全額給您紅沖 然后根據發票全額入賬 不是根據差額

YUE 追問

2022-02-10 21:19

感謝老師,如果是在同一年發生的這比業務,就把以前年度損益調整換成主營業務成本唄?

bamboo老師 解答

2022-02-10 21:19

是的 這樣理解正確的

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相關問題討論
你好,如果有對外銷售確認了收入,就需要結轉成本的 借:以前年度損益調整—主營業務成本 ?,?貸:庫存商品
2021-08-05 11:23:32
您好 借:主營業務成本 貸:庫存商品
2022-02-10 21:03:03
你好,庫存商品金額多結轉了,應該沖回來到零
2026-03-23 17:24:42
對的,描述的流程正確。
2023-03-15 19:03:02
你好,最終結轉主營業務成本是按銷售出商品的數量乘以你的成本價格
2022-03-26 15:03:37
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