我們簽了一份三方協議,甲、乙、丙,甲是出租人,乙是 問
融資租賃合同 答
請教老師:由于工資調整后需要補繳社保,請問做去年 問
您好,這個只要加上公司部分 答
老師,我們當月有國內國外收入,比如國外550萬,國內30 問
按 13% 稅率算,進項稅額需≥5 萬;外銷免稅進項不退稅,直接參與內銷抵扣,做好核算與資料留存。 答
老師,我們有張發票開的咨詢費,但領導說這張發票是 問
那要開什么項目呢 答
單位有自有食堂,外包單位勞務人員來食堂吃飯,費用 問
肯定要收費的。不能白吃 答

你好老師購買設備230000,預付賬款117500元發票也開過來了,預付賬款入賬借預付賬款103982.3 進項稅13517.7 貸銀行存款117500對嗎
答: 借:固定資產 發票金額 ? ? 應交稅費-增值稅進項 發票稅金 貸:預付賬款?117500 ? ? 銀行存款112500 ? ? ??
老師你好,我之前預付2022.6.15-2022.12.14房租600000元做的借:預付賬款-A 600000 貸:銀行存款 600000 那我現在收到60萬元發票(其中進項稅2.85萬)要怎么做賬呢
答: 你好;? ? ? ? ? ?你這個之前60萬是含稅金額; 現在 分攤:借? ?管理費用-租賃費; 進項稅? 貸預付賬款; 全額做進項稅哈; 第一個月分攤的時候; 之后 每個月做;? 借管理費用-租賃費貸預付賬款? ?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
錯:購車,預付條款借:應收賬款:79800:99800.貸:銀行存款79800.正確:借:應北Rx款79800.貸:銀行存款:78654.86務錯:佛:國定資產:進項稅9295.58(收到發票)代貝:80800、其他應付款銀行存款7150.44固定資產借:78654、86正確進項稅9295.0879800、貸:預付賬款1000、‘營業外收入7150.44銀行存款
答: 您好!很高興為您解答,請稍等
老師好,支付預付款(入預付款科目)時,如果已收到了發票,但沒收到貨,要不要把進項做進去?即借:預付貨款 借進項,貸銀行存款,謝謝
老師好,支付預付款(入預付款科目)時,如果已收到了發票,但沒收到貨,要不要把進項做進去?即借:預付貨款 借進項,貸銀行存款,謝謝
7老師,預付賬款,但是收到發票,會計分錄是這樣嗎:借:預付賬款 1107 貸:銀行存款 1107借:應交稅費—待認證進項稅額 117 貸:預付賬款 117
老師好,我們公司上個月,11月份剛成立。上個月只發生了支付貨款的業務,進項票12月份才開給我。那我11月份付貨款做借:應付賬款 貸:銀行存款 應付賬款余額是負的,這個怎么弄








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2022-02-10 19:00
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2022-02-10 21:59
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2022-02-11 11:28
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2022-02-11 11:31