送心意

家權老師

職稱稅務師

2022-02-10 17:45

借:固定資產 發票金額
    應交稅費-增值稅進項 發票稅金
貸:預付賬款 117500
    銀行存款112500
      

微信用戶 追問

2022-02-10 19:00

112500還沒付
就付了117500

微信用戶 追問

2022-02-10 19:11

款沒付完,掛賬預付賬款
先不入固定資產
預付賬款117500的發票稅金要分開入

家權老師 解答

2022-02-10 21:59

那就只掛預付賬款那筆分錄就是了

微信用戶 追問

2022-02-11 11:28

我的意思,這筆預付賬款117500.發票也開了,借預付賬款103982.3
                   進項稅13517.7
                貸銀行存款117500
這樣做分錄嗎分錄怎么做
等到可以入固定資產

家權老師 解答

2022-02-11 11:31

可以的,就那樣子做吧

上傳圖片 ?
相關問題討論
借:固定資產 發票金額 ? ? 應交稅費-增值稅進項 發票稅金 貸:預付賬款?117500 ? ? 銀行存款112500 ? ? ??
2022-02-10 17:45:38
你好;? ? ? ? ? ?你這個之前60萬是含稅金額; 現在 分攤:借? ?管理費用-租賃費; 進項稅? 貸預付賬款; 全額做進項稅哈; 第一個月分攤的時候; 之后 每個月做;? 借管理費用-租賃費貸預付賬款? ?
2022-09-21 10:57:07
可以的,可以這么做的。
2023-04-04 08:45:53
您好!很高興為您解答,請稍等
2023-10-19 17:33:31
你好,是需要寫會計分錄嗎?
2022-12-27 11:05:11
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