送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-09 14:56

你好,借管理費用貸銀行存款直接價稅合計做賬,是這樣嗎?

曾經的麥片 追問

2022-02-09 14:56

對的,就是這樣

郭老師 解答

2022-02-09 14:57

借應交稅費應交增值稅進項貸,以前年度損益調整匯算清繳的時候,你這個費用多做了,需要調增。

曾經的麥片 追問

2022-02-09 14:57

以前年度損益調整需要再結轉本年利潤嗎

郭老師 解答

2022-02-09 15:00

以前年度損益調整,月末結轉到利潤分配,未分配利潤。

曾經的麥片 追問

2022-02-09 15:06

當月調整的時候直接結轉嗎,還是等到年底

郭老師 解答

2022-02-09 15:07

你好,月末就可以結轉。

曾經的麥片 追問

2022-02-09 15:12

月末是自動結轉還是手動結轉

郭老師 解答

2022-02-09 15:13

好,需要手動結轉的,自己結轉。

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你好,借管理費用貸銀行存款直接價稅合計做賬,是這樣嗎?
2022-02-09 14:56:07
買來用于非應稅項目,送禮應酬是不能抵扣的。買來用來銷售才可以抵扣
2024-01-09 10:06:59
同學你好 這個218計算進項就可以 你可以做現金支付
2022-04-02 16:58:03
您好!盤虧如果屬于管理不善造成的話,進項需要做轉出,記入管理費用
2022-02-15 08:35:30
您好,您的具體情況是什么,有些什么項目數據嗎?
2022-11-25 11:07:14
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