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雨下櫻花
于2022-02-08 22:34 發布 ??576次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2022-02-08 22:34
未開票金額是要手動填寫的。
陳詩晗老師 解答
2022-02-08 22:35
對了,專票才存在進項數額轉出的問題,先認證再轉出。
雨下櫻花 追問
2022-02-08 22:36
先認證在轉出相當于不交增值稅
先認證認證,抵扣之后再轉出,就相當于這個進項沒有。
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增值稅附表1里面未開票金額是自動還是要手工填寫,購進貨物用于福利,是不是只有收到購進貨物專票才會先認證在進項轉出,
答: 未開票金額是要手動填寫的。
純外貿企業退稅勾選認證的增值稅進項發票,填寫在增值稅附表二的什么位置
答: 你好在附表二。 26-28 35欄填寫的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
增值稅納稅申報表附表二時,本期沒有銷項,但是進項認證了,在填附表二時,待抵扣進項稅額需要填寫嗎?
答: 不填寫,在35欄填寫。
老師,一般納稅人簡易計稅項目收到增值稅專用發票,發票認證勾選選擇不抵扣,那填報增值稅申報表附表二的時候認證了不抵扣的發票金額填哪里?還是收到專用發票做賬時候要認證,然后增值稅進項稅額轉出,然后在填。那轉出會計分錄怎么做?
討論
進項發票當月沒認證,申報表里進項發票也就是增值稅附表二都是填寫0吧?
老師你好,我剛在發票勾選平臺認證了一張發票,我打開增值稅附表二,怎么沒有改筆進項稅額
應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額)還是 應交稅金――待認證進項稅
進項稅額、銷項稅額、應交增值稅、未交增值稅、預交增值稅、待認證進項稅額之間的賬務處理
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,專家顧問
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陳詩晗老師 解答
2022-02-08 22:35
雨下櫻花 追問
2022-02-08 22:36
陳詩晗老師 解答
2022-02-08 22:36