送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-08 12:52

之前分錄怎么做的

賀雙權 追問

2022-02-08 13:14

有好幾筆,下午查了發給老師幫忙看看

郭老師 解答

2022-02-08 13:14

可以的,暫估和你的發票是一致的話,你可以為了省事兒,把發票放到去年暫估的憑證后面。

賀雙權 追問

2022-02-08 15:52

發票供應商2.3月才能開出來,開出來的月份我才能認證抵扣,這樣放在12月計提月份合理嗎

郭老師 解答

2022-02-08 15:55

你好,那你暫估和發票不一致
不可以

賀雙權 追問

2022-02-08 16:00

我12月發生的業務,12月份計提,供應商今年2月才能開票出來這樣對不對

郭老師 解答

2022-02-08 16:01

你好,紅沖之前的,然后再做發票的,之前的分錄是怎么做的?

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相關問題討論
之前分錄怎么做的
2022-02-08 12:52:20
借應付賬款,貸以前年度損益, 借以前年度損益調整,貸應付賬款暫估和發票一樣的做這個。
2023-05-15 12:37:32
可以正常轉入費用或者成本,但是不能稅前扣除
2024-07-13 07:12:14
借管理費用 貸其他應付款 發 次年匯算清繳之前發票到了借其他應付款貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸其他應付款
2022-02-18 22:21:26
同學你好,有兩種處理方法。 1.如果前期已經確認收入和稅款,開票后不用再做處理 2.用相同的紅字分錄沖銷 然后根據藍字發票再做一份藍字分錄
2022-02-17 18:09:49
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